审计主管岗位的主要工作职责

2024-11-25下载文档一键复制全文

审计主管岗位的主要工作职责(精选14篇)

审计主管岗位的主要工作职责 篇1

  职责:

  1、协助经理持续完善公司本部、分子公司内部审计规章制度、流程、业务操作规范及内部审计模板,并协助完成实施;

  2、协助经理完成内部审计工作,在经理指导下完成拟定审计工作方案,实施审计活动、编制审计工作底稿、评估审计证据的真实性、充分性,草拟审计报告;

  3、协助经理拟定审计整改计划,跟踪审计的执行、实施后续审计;

  4、协助经理完成年报等外部审计工作;

  5、负责审计资料的归档和保管工作;

  6、完成领导安排的其它工作。

  任职要求:

  1、教育背景:大学本科及以上,会计、审计专业优先;

  2、实际工作经验:在会计师事务所从事内控审计或企业内部审计部门工作2年(含)以上,具有IT企业审计工作经验优先;

  3、从业资格:拥有CPA、CIA资格证书优先;

  4、知识技能:具有内控、审计等方面的专业知识;能熟练应用WORD,EXCEL、 VISIO等办公软件及相关财务软件的操作;

  篇三

  【职责】

  1、负责公司内部审计工作的开展;

  2、负责公司内部账务,报表的规范管理;

  3、协助及维护内审、内控、风控制度的建立;

  4、能独立完成审计工作;

  5、完成领导交办的其他专项审计,确定关键环节和主要内控,评估风险,在审计过程中合理。

  【任职资格】

  1、本科或以上学历,财务、审计等相关专业毕业;

  2、3年及以上内外审经验尤佳;

  3、在1000人以上集团公司有内部审计、内控、风控等相关工作经验尤佳;

  4、原则性强,工作严谨认真、忠诚敬业,具有较强的组织、沟通、协调能力,良好的职业操守及团队协作精神。

审计主管岗位的主要工作职责 篇2

  职责:

  1、对集团各分子公司的生产经营、管理活动及经营成果进行审计评价;

  2、根据需要,对各分子公司领导人或关键岗位进行(离任或其他)经济责任审计;

  3、对集团及各分子公司财务收支及其经济活动的合法性、合规性、真实性、正确性和有效性进行审计评价;

  4、对各职能部门开展履职情况评价;

  5、对集团内部管理控制体系的建立、健全、执行情况进行评审;

  6、根据公司运行情况实施各类专项审计及调查;

  7、负责审计部文档的整理、归集和保管;

  8、完成上级交办的其他工作。

  任职资格:

  1、具有大学专科及以上学历,审计、财务、会计类相关专业,中级以上职称,有审计类资格证书更好;

  2、具有3年以上财务管理、会计核算或内部审计工作经验,对企业内部审计工作有一定认识,掌握一定的审计技术方法;

  3、熟悉国家财经法规、审计法规和内部审计准则、企业管理制度,能够独立或协助完成各类审计项目、出具审计报告;

  4、具备高尚的职业道德和较强的沟通、协调能力,一定的分析和写作能力,原则性强;

  5、能适应不定期偶尔出差。

审计主管岗位的主要工作职责 篇3

  职责:

  1、负责审计各公司财务管理制度的的落实执行情况;

  2、负责制订公司内部年度审计计划;

  3、负责组织审计人员培训;

  4、负责制订各项审计制度;

  5、协助外部中介机构,开展对公司内部控制、财务等方面的审计;

  6、检查所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;

  7、负责公司要求的专项审计工作;

  8、负责财务总监委托的其它工作。

  要求:

  1、大专及以上学历,审计、财务或相关专业;

  2、5年及以上审计工作经验,必须有制造业内审工作经验;

  3、具有良好的语言文字及表达沟通能力。

审计主管岗位的主要工作职责 篇4

  1. 依据及五部委颁布内控相关规定,并按公司需求制订内控相关制度、流程及风险矩阵,

  2. 依据及五部委颁布内控相关规定,执行内部审计查核,进行抽样检查,年度公司内控自评报告作业,

  3. 对审计发现问题,向主管报告并督促协助各单位改进并跟进,

  4. 对于未控制的内控风险提出建议控制方向,及内控建设

  5. 定期针对重要项目进行报表分析及建议

  6. 协助外部审计人员进行审计

  7. 按时披露内控审计报告

  8. 主管交办工作

审计主管岗位的主要工作职责 篇5

  职责:主要负责公司的工程审计工作,为公司节约成本。

  岗位要求:

  1.30周岁左右;

  2.大学本科学历,财务、会计、审计、财务管理相关专业毕业,可适当放宽;

  3.牵头拿出项目审计方案,全过程跟踪审计,有施工类企业项目审计经验优先;

  4.有优秀的组织协调及沟通能力,一到三年工程审计工作经验优先;

  有工程审计工作经验(有相关证书),略懂财务技能者,或有财会工作经验,且了解工程审计。两者皆会更佳。

审计主管岗位的主要工作职责 篇6

  职责:

  1、负责对国家财务税收政策执行、公司财务制度执行情况进行审计;

  2、负责对公司全面预算执行、年度目标任务完成情况进行审计;

  3、负责对公司资产、负债、所有者权益真实性进行审计;

  4、负责对公司内控制度建设及实施情况进行审计;

  5、负责对公司资金运用、融资业务办理及管理情况进行审计;

  6、负责对公司流程制度执行、相关岗位离任进行审计;

  7、负责对经济合同的签订及执行情况进行审计;

  8、负责对银行帐户、印鉴、税务证件及有关档案管理情况进行监督检查;

  9、协助部门负责人开展公司制度执行检查、反舞弊调查、预防腐败建设等工作;

  10、领导交代的其他工作。

  任职条件:

  1、财务、会计、审计、经济类等相关专业,统招本科及以上学历;

  2、3年以上地产开发/建筑施工行业工作经验,5年以上财务审计经验;

  3、熟悉国家审计、财经等相关法规,熟悉审计、财务、税收等相关专业知识,熟悉企业内审准则、审计方法等审计业务,国际注册内审师/注册会计师证书优先;

  5、较强的组织协调能力、沟通能力,较强的分析、发现问题与判断能力;

  6、具有强烈的事业心和责任心,客观公正,严以律己,良好的职业操守。

审计主管岗位的主要工作职责 篇7

  1、协助上级制定年度审计计划,制定并完善审计程序,有效开展审计工作。

  2、协助上级开展公司年报审计工作的落实与跟进,对公司年度及季度信息披露数据等进行审核,确保信息披露数据的真实完整。

  3、协助上级配合证券部门完成每季度内控自查报告、募集资金使用报告。

  4、组织对公司内部控制流程进行梳理并优化,协助完成公司内控自我评估相关工作,对存在问题提出改进建议。

  5、强化内控监督职能,参与内控自我评估测试工作,提高制度流程执行力的监督与评价效果。

  6、协助部门制定审计相关规章制度。

  7、对分、子公司开展常规经营审计及其他专项审计(净值调查、年度工程项目复盘、委外业务审计等),制度审计计划,编写审计底稿,撰写审计报告。

  8、参与工程、设备项目的材料进场验收、付款进度审核,并出具审核报告。

  9、参与工程、设备项目的招投标及合同评审。

  10、完成公司领导及部门负责人安排的其他工作(投诉机制建立、培训、月度绩效模板制定及考核等)。

审计主管岗位的主要工作职责 篇8

  职责:

  1、在审计总监的领导下负责具体审计项目的组织实施;

  2、参与年度审计工作计划的编制和部门工作规划的拟定工作;

  3、制定具体项目审计方案,合理进行审计人员分工,指导、检查审计人员的工作;

  4、做好与被审计单位的沟通协调工作,具体负责审前调查、审计通知书下发、现场审计意见沟通、审计报告意见反馈收集等工作;

  5、负责审计报告的编制,真实地反映被审计单位的资产、负债和内控管理情况,并提出适当的审计建议。

  任职要求:

  1、本科及以上学历,财务或审计相关专业;

  2、有3年以上企业内审或会计事务所审计工作经验;

  3、沟通表达良好,逻辑思维能力强,性格外向,抗压性较好。

审计主管岗位的主要工作职责 篇9

  职责:

  1.拟定公司内部审计相关制度,具体编制年度内部审计工作计划;

  2.对内部控制系统的健全性、合理性和有效性进行检查、评价和反馈意见,对业务开展过程中的经营风险进行评估和反馈意见;

  3.对投资、融资等重大经济活动进行审计监督;

  4.对大额资金调动、使用情况及涉及资金安全的内控流程及执行情况进行审计监督;

  5.对重要的经济合同的谈判、订立、履行、变更及终止进行审计监督;

  6.对财务收支、财务预决算、经济运行质量、经济效益、资产质量及其他有关经济活动进行审计监督,提出改进经营管理的建议;

  7.对年度财务决算的审计质量进行监督;

  学历及专业背景要求:

  会计、审计、财务管理等相关专业本科及以上学历。

  任职要求:

  1.2年以上企业审计经验;

  2.熟练掌握和运用最新审计理论和方法,能够独立进行审计工作并撰写审计报告;

  3.具有优秀的职业判断能力和丰富的分析处理经验;

  4.具有较强的逻辑分析、观察及归纳能力,善于分析判断、发现问题并及时追踪的能力。

审计主管岗位的主要工作职责 篇10

  1、根据国家财税政策,负责对集团资产帐、负债账、费用账、凭证进行内控审计,并出具审计报告;

  2、负责对集团各子公司的半年、年度经营情况进行审计,并出具审计报告;

  3、根据公司销售制度、方案,负责对销售、经营部门的合同、政策的执行情况进行审计,并出具审计报告;

  4、负责组织对部门、分公司经理、总监离任,进行效益离任审计,并出具报告;

  5、负责对集团上报的月度、年度财务报表进行审核,提出修改意见;

  6、负责监督财务中心执行公司审核、审批等相关流程的执行情况;

  7、负责监督会计账目清理、应收款对账函的签发、应收款催收工作、应付暂估、应付借项清理等工作,及时提醒,防范财税风险;

  8、负责不定期监督检查财务软件数据的准确性、安全性,防范风险;

  9、负责对公司收购、并购、控股的综合审计工作,并出具报告

审计主管岗位的主要工作职责 篇11

  职责:

  1、促进公司各职能部门、下属公司依据法务管理制度及流程工作,促进公司依法经营,预防和控制公司经营中的风险;

  2、对公司合同进行梳理,识别现有合同中存在的风险并提出解决方案;

  3、负责检查合同履行情况,协调解决合同履行中出现的法律问题,尽量避免合同纠纷;

  4、处理合同事务管理工作,负责合同管理台账及统计;

  5、配合部门负责人处理日常法律事务及诉讼事务。

  任职资格(年龄、性别、学历、专业、技能要求、工作年限、工作经验、其他):

  1、本科以上学历,工民建、工程造价等相关专业;

  2、年龄35岁以内;

  3、具有大型企业或地产行业从业经验,2-3年工程造价咨询公司从事审计、或1-2年企业内控内审等相关工作经验者优先;

  4、具备良好的职业道德;

  5、具有良好的沟通、协调、团队协作能力及文字表达能力;

  6、熟练运用各种办公软件。

审计主管岗位的主要工作职责 篇12

  职责:

  1.编制审计工作计划及方案,进行审前调查以及实施审计项目的审计工作(实施现场审计、撰写审计报告、跟踪检查被审单位的整改情况等);

  2.参与重大工程项目招标工作,工程量清单及招标控制价的复核工作,;

  3.负责公司项目目标成本、工程预结算、变更签证等造价成果文件的审核工作;

  4.实施项目巡检及抽查工程项目的质量、进度管理状况,如发现相关问题提出审计意见及整改建议,并进行后续情况监督;

  5.按照审计程序和审计方法,获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议,为企业运营提供增值服务;

  6.对项目管理、成本管理、招标采购等各业务流程进行潜在风险分析与提示,及时出具相关评价意见和报告。

  任职资格:

  1.八年以上大型建设项目工程预结算工作经验,有审计工作履历,熟悉计价定额及相关规范,熟悉博奥、广联达等预算软件;

  2.熟知房地产目标成本管控流程和方法,熟悉建设项目风险控制;

  3.具有较强的沟通协调能力及团队协作能力、观察与分析、判断能力、洞察力、计划与执行力;

  4.有较强的责任心,严谨的职业操守,工作认真细致,可以出差;

  5、精通精装修、水电安装等专业,同时熟悉土建和精装修专业的优先考虑。

审计主管岗位的主要工作职责 篇13

  1)根据部门计划的安排,完成本职工作;

  2)负责总结财务审计工作开展的效果,提出完善和优化审计监察流程制度的建议;

  3)按审计工作计划实施审核工作;

  4)参与业务及管理流程管理体系的内部审核;

  5)负责开展对控股集团及所属公司的例行财务审计工作,参与专项审计工作;

  6)汇总整理和分析财务审核发现的问题;

  7)向上级领导出促进管理改善的建议;

  8)参与离任审计(包括经济责任审计);

  9)参与审计经营目标完成情况,对绩效实现的真实性进行证实;

  10)调查和核实举报事项及内部审计中发现的违纪违规行为;

  11)完成上级领导交办的其他工作。

审计主管岗位的主要工作职责 篇14

  职责:

  1、熟悉工程管理、招投标流程;

  2、熟悉施工现场管理,工程管理相关规范、工艺等知识;

  3、熟悉上市公司内部审计相关知识和国家建设行业相关政策、法律、法规;

  4、具备工程管理、合约管理技能;

  5、具备良好的沟通和文字表达能力;

  6、协助部门编制内审方案,整理审计证据,草拟审计报告,提出审计建议。

  任职要求:

  1、工程、造价相关专业本科以上学历;

  2、5年以上工程、造价工作经验,其中3年以上房地产企业或造价师事务所的工程审计监察或造价工作经验;

  3、熟悉房地产项目运作流程及房屋建筑工程的概预算,有项目现场管理经验者优先考虑;

  4、擅长独立完成成本、造价、工程流程的审计并出具审计报告;

  5、有较强的分析及文字表达能力。

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