企业必备采购管理制度

2024-12-18下载文档一键复制全文

  一、采购管理制度目的:

  为加强集团系统内部采购管理,规范采购申报程序,统一验收标准,严格控制成本,合理调配、利用物质资源、严明采购纪律,特制订本制度,下面是某****地产集团有限公司采购管理制度范本。

  二、采购管理制度原则:

  1、严格遵守“谁使用、谁保管、谁申购”的原则;

  2、严格遵守集团采购配送中心统一询价定标的原则;

  3、严格遵守“三个三”原则。

  (一)选购三原则:

  (1)一种物品采购各部分别找三家

  (2)一种物品分别报三家

  (3)一种物品最后定一~三家

  (二)定购三原则:

  (1)同类物品质量最优

  (2)同类物品价格最低

  (3)同类物品的供应商服务最好

  (三)验收三原则管理制度:

  (1)由集团采购管理制度配送中心、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收

  (2)经参与验收的各方代表签字方能视为有效

  (3)发现假冒伪劣产品,一票否决,坚决退换

  三、采购管理制度范本立项程序及申购流程:

  1、固定资产(含车辆):

  申购部门/单位填写“固定资产购置审批表”→主管领导审批→集团资产管理部门意见→集团公司领导批示→集团采购配送中心询价定标、并下发采购通知→申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。

  2、低值易耗品:

  申购部门/单位填写“低值易耗品购置审批表”→中心/部门负责人审批→主管领导审批→集团采购配送中心询价定标、并下发采购通知→申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。

  3、办公文具、耗材类:

  (1)办公文具类申购流程:集团采购配送中心按“三个三”原则,确定年度供应商:

  ①计划内:申购部门/单位每月初填写“恒大集团月份文具用品/申购表”(办公文具限额10元/人·月)→部门负责人审核→由总裁办汇总审核后实施采购、办理相关结算手续;

  ②计划外:申购部门/单位填写呈批报告→集团主管领导审核 →集团采购配送中心询价定标、并下发采购通知→申购部门/单位办理结算等相关手续。

  (2)耗材类申购流程:

  ①计划内:申购部门/单位每月初填写“恒大集团耗材申购表” 部门负责人审核→信息中心汇总审核→集团总裁审批→集团采购配送中心询价、定标,并下发采购通知→由申购部门/单位办理结算手续。

  ②计划外:申购部门/单位填写“低值易耗品购置审批表”→ 部门负责人审核→主管领导审批→集团采购配送中心询价、定标,并下发采购通知→由申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。

  4、绿化、饮用水、印刷制品、广告制品、办公家具与电脑等设备、样板房家私与饰品、车辆保险等共享物资:

  ①集团采购配送中心按“三个三”原则,确定年度供应商;

  ②申购部门/单位填写呈批报告/请示→部门负责人审核→总裁办汇总审核→集团领导审批(按照权限)→由申购部门/单位实施采购、办理结算等相关手续。

  5、上述申购流程中采购通知均须提供一份给价格监督部。该部有权对价格进行抽查,对不合理价格提出终止申购或交综合检查部进行查处。

  四、本采购管理制度范本自下发之日起实施,此前下发的相关规定、办法与本制度不一致者,则按本制度执行。集团下属各公司及外地分公司参照执行。

  五、本采购管理制度范本由集团采购配送中心负责解释。

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